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內部審計的主要內容是什么? 1.財務應用。 財務審計是對企業資產、負債和損益的真實、合法和效益進行審計和監督,對企業會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價
2022-07-29驗資報告和審計報告有什么區別呢? 1、意義不同 驗資報告,是指注冊會計師,在實施審驗工作的基礎上對被審驗單位的股東(投資者、合伙人、主管部門等)出資情況發表審驗意見的書面文件
2022-07-292024-06-21
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